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新疆·从江县教育和科技局2022年部门预算和“三公”经费预算信息招标通知 |
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公告名称: |
新疆·从江县教育和科技局2022年部门预算和“三公”经费预算信息招标通知 |
| 所属地区: |
新疆 |
发布时间: |
2022-06-20 |
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详细内容:
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目录
一、从江县教育和科技局概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、从江县教育和科技局部门预算安排情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)“三公”经费安排及增减变化情况
(四)预算收支增减变化情况
三、从江县教育和科技局项目支出安排情况说明
四、从江县教育和科技局其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)国有资本经营预算
(五)政府性基金预算
(六)预算绩效管理情况
(七)专业性较强的名词解释
附件:从江县教育和科技局2022部门预算公开报表
(一)部门预算收支总表
(二)部门预算收入总表
(三)部门预算支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
(八)政府性基金预算收入表
(九)政府性基金预算支出表
(十)国有资本经营预算收入表
(十一)国有资本经营预算支出表
(十二)政府采购预算表
从江县教育和科技局2022 年部门预算及“三公”经费预算公开信息
第一部分从江县教育和科技局概况
(一)部门主要职能:1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,拟定执行全县教育事业发展规划、协调和实施。起草地方性教育规章及有关教育工作实施意见。
2、加强对全县的基础教育统筹管理,巩固九年义务教育成果,实施普及学前教育、高中阶段教育、职业教育、特殊教育;管理本县普通中、小学、学前教育和校外教育机构,以农村为重点,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,提高办学质量,实现学前教育和高中教育的普及发展。
3、管理本县职业技术教育、农民文化技术教育,促进家、科、教的统筹;管理好成人教育,重点抓好科技培训工作。
4、负责对全县各级各类学校领导的考核推荐与任免;负责教师队伍的管理和专业技术职务考核、评审、推荐;组织教学研究活动,积极开展教研实验,总结推广先进经验,加强师资培训,提高全县各级各类学校教师的政治、文化及业务水平,提高教育教学质量。
5、负责各级各类学校的建设和维修,组织协调本县各部门、企业、群团组织共同参与本县的教育工程建设。
6、管理使用好各项教育经费,对本县教育机构、学校进行财务监督;指导学校后勤管理工作。
7、全面实施素质教育,加强学校德育、法律、体育、艺术、卫生和国防教育,推进校园文化建设和绿化工作;负责全县教学仪器的发放和管理。
8、负责组织中考、高考、成人考试各项工作;办理本县贫困大学生信用助学贷款业务。
9、监督落实教育法律法规和制度;查处违反教育法律法规、侵害受教育者权益、扰乱教育秩序的行为。
10、贯彻落实国家的科技、知识产权工作方针政策和法律法规,根据本县情况研究拟订具体规定和实施措施,组织实施各类科技计划和重大科技专项;统筹协调国民经济和社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。
11、负责高新技术发展及产业化推进工作,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,促进高新技术企业和创新型企业发展;负责农业科技创新及成果推广工作,牵头拟订科技促进农业发展的规划和政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。
12、负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划和政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设。
13、负责国家和省级科技支撑计划项目的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。
14、负责协调知识产权保护工作。开展重大经济活动知识产权审议工作;负责专利管理工作,开展全县专利行政执法;推动知识产权服务业发展;拟订科技人才和知识产权队伍建设规划和计划,提出相关政策建议,推进“十百千”科技人才和知识产权人才队伍建设;拟定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,承担科技保密工作;承担对外科技(知识产权)合作与交流;拟订科技进步目标体系,承担科技进步统计监测和评估工作,指导全县科技管理工作。
15、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:教育和科技局本局设11个内设机构,其中:行政机构4个,分别为:办公室,人事股,教育股和财务股;事业编制机构7个(从江县教师发展中心、从江县招生考试中心、从江县学生营养资助中心、从江县学校工程建设中心、从江县教育研究所、从江县青少年活动中心、从江县教育会计核算中心);19个乡镇义务教育阶段中小学及幼儿园。所设机构全部为财政全额补助。
(三)部门人员构成:总编制3614个,其中:教科局(本局部)44个,(行政编制12个(其中工勤2人)、事业编制32个);各乡镇中小学及幼儿园总编制3570人,(事业专业技术编制3563人,工勤管理岗位编制7人)。县本局在职实有人员33人(其中:行政人员9人,行政工勤人员1人;事业人员23人), 各乡镇中小学及幼儿园实有人员3394人(其中:行政人员0人,参照公务员管理事业人员0人,事业人员3387人,工勤管理人员7人)。离退休人员740人,其中:县本局41人、中小学及幼儿园699人。
第二部分
从江县教育和科技局部门预算安排情况说明
(一)预算收入情况:本年度公共财政收入预算总额为41288.89万元,其中:公共财政预算拨款收入41288.89万元,占收入预算总额的100%,非税收入财政拨款未列入预算,主要是中、高考报名费及学前幼儿保教费收入,占收入预算总额的0%,本年无上级专项转移支付收入,本年未安排政府性基金预算收入,本年无其他收入,本年无上年结转数。
(二)预算支出情况:本年度部门预算支出总额41288.89万元,其中:基本支出39970.27万元,占收入预算总额的96.81%,项目支出1318.62万元,占收入预算总额的3.19%,在基本支出中,工资福利支出39169.27万元,占收入预算总额的94.87%,商品和服务支出82.76万元,占收入预算总额的0.2%,对个人和家庭的补助支出2036.86万元,占收入预算总额的4.93%。较上年减少8416.8万元,减少的原因是:学校基础设施建设投入减少。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况:2022年“三公”经费从县财政下达的公用经费总额由单位自行安排,预算控制数为57.58万元,其中:公务接待费33.63万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费23.95万元,比上年减少10万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实国家相关规定,严控车辆费用支出,预算数较上年减少;因公出国(境)费、公务用车购置费实行零预算。
(四)预算收支增减变化情况说明:2022年部门预算收入为41288.89万元,较上年减少8416.8万元,减少的主要原因是:学校基础设施建设投入减少。
2022年部门预算支出41288.89万元,较上年减少8416.8万元,减少的主要原因是:学校基础设施建设投入减少。
第三部分从江县教育和科技局项目支出安排情况说明
2022年一般公共预算支出中安排的项目支出1318.62万元,主要用于城乡义务教育公用经费,农村学前教育儿童营养改善计划学生营养餐,学前教育生均公用经费,普通高中国家助学金,普通高中免学杂费补助、普通高中教育精准扶贫学生资助,中等职业教育国家助学金,中等职业教育免学费,教育精准扶贫学生资助(含高校、中职)等专项支出。
第四部分从江县教育和科技局其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明:2022年单位运行经费支出57.58万元,主要是公务接待费33.63万元、 公务用车运行维护费23.95万元、 比2021年下滑。
(二)国有资产占有使用情况说明:截止2021年12月31日,本单位国有资产总额591.73万元,主要是办公用房、公务车辆、办公家具、办公设备------等,所有的国有资产均为本单位公务使用,没有存在出租、出借和私人占用的情况。
(三)政府采购情况说明:2022年初部门预算没有安排政府采购支出,支出预算数为零。
(四)国有资本经营收入支出情况说明:2022年我部门年初预算没有安排国有资本经营收入支出,收入支出均为零。
(五)预算绩效管理情况
1、2022年,财政批复的预算资金总额为41288.89万元,整体绩效目标为:一是基本支出;二是项目支出 。
2、2022年实行绩效目标管理的一级项目9个,涉及财政拨款预算1318.62万元。
项目1:一级项目名称为城乡义务教育公用经费投入,绩效中长期目标:过程、产出,绩效年度目标:效益、满意度。项目年度绩效指标82.76万元。
项目2:一级项目名称为农村学前教育儿童营养改善计划,项目年度绩效指标227.11万元。
项目3:学前教育生均公用经费,项目年度绩效指标875万元。
项目4:一级项目名称为普通高中国家助学金,项目年度绩效指标16.6万元。
项目5:一级项目名称为普通高中免学杂费补助,项目年度绩效指标6.51万元。
项目6:一级项目名称为普通高中教育精准扶贫学生资助,项目年度绩效指标71.12万元。
项目7:一级项目名称为中等职业教育国家助学金,项目年度绩效指标9.92万元。
项目8:一级项目名称为中等职业教育免学费,项目年度绩效指标18.4万元。
项目9:一级项目名称为教育精准扶贫专项资金(含高校、高中、中职),项目年度绩效指标11.4万元。
(六)专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件1:从江县教育和科技局2022年部门预算和“三公”经费信息公开附表
从江县教育和科技局
2022年6月17日
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